加拿大外贸
大家好,因为公司有专门的财务来管退税,做了好多年外贸价格只是和领导确认,从没自己算过,我想请教下:
假如出口设备金额为USD12000 FOB 价格,出口HS 为 8479899990 ,普通税率30,增值税率13,增值税退税率13
请问最终我们能拿到的退税能有多少呢?具体怎么计算呢,谢谢。
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含税价除以1.13再乘以0.13就是退税金额。
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您好,您的含税价格指的是哪部分的价格呢?是指生产成本所有含税票加在一起的价格吗?
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免抵退税额:USD12000*6.8498*0.13=10685.69(元)
如果你的期末留抵税额大于10685.69,那么可以退10685.69元。
如果你的期末留抵税额小于10685.69,那么只能二者小的金额。
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二楼说的是外贸企业的退税计算。
生产企业的计算是不同的。
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退税的上限是:报关金额*退税率
取决于:你进项增值税发票有多少
可能:你很多进项都用于内贸抵扣了
那么:你出口退税就变少了。
如果:你进项用足在这个单子上面
那么:你可以拿到退税上限
但是:你其他单子的进项抵扣少了
所以:看你们财务实际情况确定退多少钱。
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您好,我想再确认下这句话:
如果:你进项用足在这个单子上面
那么你可以拿到退税上线
意思是:次单子销售为USD12000美金,成本为5万人民币含税,并且5万含税发票都用在这个单子上了,由于销售额USD12000*6.8=81600人民币,缺票金额为:81600-50000=31600
那么31600的发票需要从其他单子拿出来用,然后此单就可以做到退税上线了是吗?
由于借走了一些发票,其他单子就缺票了,不能做到全部退税了是吧。
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生产企业的不好算,你一个业务,没必要算的这么准,
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生产企业一般来说,退税不关业务员的事。退税已经被考虑在成本里面的了。
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您好,我想再确认下这句话:
如果:你进项用足在这个单子上面
那么你可以拿到退税上线
意思是:次单子销售为USD12000美金,成本为5万人民币含税,并且5万含税发票都用在这个单子上了,由于销售额USD12000*6.8=81600人民币,缺票金额为:81600-50000=31600
那么31600的发票需要从其他单子拿出来用,然后此单就可以做到退税上线了是吗?
由于借走了一些发票,其他单子就缺票了,不能做到全部退税了是吧。
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你们工厂跟进项有关系,直接跟你财务核对一票就i清楚了
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退税金额=你的工厂开票金额/1.13*0.13的退税率
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