加拿大进出口外贸出口退税,怎样实现利润最大化?



加拿大外贸

我们是一家自营出口的工厂,现假设外购10万不含税价格的产品,再行出口,这样应该怎么操作?
1.就当我们自己的产品出口,那是不需要开增值税发票的,我们的产品是13个点的退税的,那现在国税那边是直接把13个点抵掉,我们再向国税那边交4个点就可以了!!是这样的吗?总感觉不对!
2.那我如果让我外购的工厂开票,相当我们买的商品,再行出口,工厂答应给我们开17个点的增值税发票,但是我们只要给他12个点的就行了。那我们工厂能拿这个17个点的增值税发票去退税吗?退13个点?如果不可以拿来退,那这个发票开过来干嘛用呢?

附加小问题:开12个点,是用不含税的10万去乘,还是要含税的11.7万去乘?


总之,偶想实现公司利润的最大化,哈哈哈!

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自己先顶起来!!!!!

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帮你查了一些资料,看看能不能帮上:
我国出口退税规定了二种退税计算办法:
1、免、抵、退办法。主要适用于自营和委托出口自产货物的生产型企业。
免指对生产企业出口的自产货物,免征本企业生产销售环节增值税。抵指生产企业出口自产货物所用的原材料、零部件、等所含应预退还的进项税额,抵顶内销货物的应纳税额;退税是指生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时,对未抵顶完的部份予以退税。
A=当期免抵退税不得免征和抵扣税额=出口货物销售额(报关当日外汇*汇率(从网上可查,“现汇买入价”)*(出口货物征税税率—退税税率)
B=出口货物免抵退税额=出口货物销售额(报关当日外汇*汇率(从网上可查,“现汇买入价”)*退税税率
企业出口该批货物实际总收入=出口货物销售额—A+B
2、 先征后退办法。目前主要用于收购出口的外贸企业。
① 退税额=购货增值税发票计税金额*退税税率
② 退税额=购货普通发票计税金额/(1+征税税率)*退税税率
③ 退税额=购货增值税发票计税金额*退税税率+加工费*加工费退税税率(从一家单位买进原材料,委托另一家单位加工)
楼上的回复是错误的:我国的出口退税规定了二种办法
对于本问题而言,假定出口单位为生产型企业自营出口,单价USD2.5为FOB价(如不是需折算成FOB价,并经海关认可),增值税为17%,退税率为13%,货物出口报关当日汇率为7.9,则该批货物退税额为=3000*2.5*7.9*13%=7702.5元
该批货物不能免抵税额为=3000*2.5*7.9*(17%-13%)=2370元
该批货物出口单位实际总收入为=3000*2.5*7.9+7702.5-2370=64582.5元
另外,如你们是自营加工出口企业,以自营名义出口购买权益牟利,税务机关会停止一定期限的退税,你更不能用外购的工厂开的票。

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如果你购买产品是和你自己生产的产品属于同一经营范围,那么是准许你出口的,但是最好是开据增值税票的时候不要直接开具这个产成品 的品名。
然后你有自营出口权利,那么你要到税务部门认定出口退税权。然后才可以有出口退税13的税率,并且你的退税是免抵退税制度,那么你要有(17-13)4个点税负成本 。  
所说的免  就是可以免掉你13的税负,  抵   就是可以用进项税抵扣4个点的成本  , 退  就是进项税大于这4个点成本时的应退税额。
工厂给你开具的增值税票可以用来退税,但是不要太直接,因为必经现在的税法很多改变,具体的是不是还可以用购买成品直接出口,我也不是知道的很清楚了。你自己查查资料吧。
还有就是你说的,工厂给你开具的发票是以那个价格   一般低税点发票都是以含税价格给你开具增值税发票,不过这个也可以和你的工厂商量的,因为他有求你吗。

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谢谢楼上的回答,我们是做阀门的,外协的东西也是阀门,我再说下国税的那4个点哈,你是说这四个点也是可以拿来抵消的,那是不是说我们随便拿我们自己原材料的铸件发票的进项税部分,把这四个点抵消掉呢?

我知道工厂自己给外贸公司开17个点的增值税发票,也是用进项税抵的,没有去老老实实的交的!

大家继续哈!!

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1.四个点是不能抵消的;
2.外协厂家开发票你一定不能让他开成“阀门”,而只能开成你们的原材料,这样才可以用来抵扣。

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楼上说的,有些是外销大于内贸的,或者就是全部出口的工厂,然后也有相应进口的,还有其它的进项税,难道那四个点都不能抵消,都要实交?、
大家继续,谢谢先!

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所说的免  就是可以免掉你13的税负,  抵   就是可以用进项税抵扣4个点的成本  , 退  就是进项税大于这4个点成本时的应退税额!

现在假设工厂同时也有向国外进口部分原材料以及进口相关的机器设备,年进口量预计在1000万人民币左右,那这部分进口的也算是“进项税”的吧?可以拿来抵这4个点的吧?

另外,除了进口一块的进项税,工厂的进项税来源还有哪些可以用来抵外贸的这“4”个点的!!
内销的我知道,17个点开出去,基本上是拿来抵抵掉的,不用交的!!

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汗,没有人气!!

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不是很明白,学习中!

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对于一个生产自营出口的公司来说,销项税和进项税是不是包括国内产生的和出口这块啊?
不明白。。。
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